Постановление Городской Управы г. Калуги от 28.02.2014 N 67-п "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Город Калуга" "Развитие туризма", утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 26.11.2013 N 361-п"



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2014 г. № 67-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КАЛУГА" "РАЗВИТИЕ
ТУРИЗМА", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ
ГОРОДА КАЛУГИ ОТ 26.11.2013 № 361-П

На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования "Город Калуга", в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п "Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Калуга", их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации", решением Городской Думы города Калуги от 28.10.2013 № 136 "О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги Баранова К.В."
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу муниципального образования "Город Калуга" "Развитие туризма", утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 26.11.2013 № 361-п (далее - Программа):
1.1. Объемы и источники финансирования Программы в паспорте Программы изложить в следующей редакции:

10. Объемы и источники финансирования Программы
Всего по Программе - 4728700,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
Источник финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
(тыс. рублей)
Бюджет МО "Город Калуга"
1100
1100
600
900
900
1050
1050
Внебюджетные средства
707000
1200000
1323000
287000
345000
409000
451000
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из бюджета муниципального образования "Город Калуга", ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования "Город Калуга" на очередной финансовый год и плановый период.
В качестве внебюджетных источников предусматриваются средства, привлеченные инвесторами, в соответствии с законодательством

1.2. Ожидаемые результаты реализации Программы в паспорте Программы изложить в следующей редакции:
"В количественном выражении к концу реализации Программы планируются:
- увеличение объема туристского потока в муниципальное образование "Город Калуга", включая экскурсантов, в 2,3 раза по сравнению с 2012 годом;
- увеличение числа новых рабочих мест в сфере туризма в 2,8 раза по сравнению с 2012 годом;
- увеличение объема инвестиций коллективных средств размещения в 1,2 раза по сравнению с 2012 годом;
- увеличение площади номерного фонда коллективных средств размещения в 2,0 раза по сравнению с 2012 годом.
В качественном выражении к концу реализации Программы планируются:
- удовлетворение спроса потребителей на туристско-рекреационные услуги;
- удовлетворение потребностей различных категорий российских и иностранных граждан в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям;
- сохранение и возрождение культурно-исторического наследия муниципального образования "Город Калуга";
- создание сбалансированного рынка туристских услуг на основе развития въездного и внутреннего туризма;
- формирование нового инновационного пути развития инфраструктуры гостеприимства;
- повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере туризма;
- широкое внедрение информационных технологий в сфере гостеприимства;
- обеспечение широкого уровня благоустройства городских территорий".
1.3. Абзац 9 раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение объема туристского потока в муниципальное образование "Город Калуга", включая экскурсантов, в 2,3 раза по сравнению с 2012 годом".
1.4. Абзац 11 раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение объема инвестиций в коллективные средства размещения в 1,2 раза по сравнению с 2012 годом".
1.5. Абзац 3 раздела 2.3 Программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение объема туристского потока в муниципальное образование "Город Калуга", включая экскурсантов, в 2,3 раза по сравнению с 2012 годом".
1.6. Абзац 5 раздела 2.3 Программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение объема инвестиций в коллективные средства размещения в 1,2 раза по сравнению с 2012 годом".
1.7. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение Программы предусматривает использование средств бюджета муниципального образования "Город Калуга", а также внебюджетных средств согласно приложению 3 к настоящей Программе.
На мероприятие Программы по реконструкции набережной реки Оки планируется получение субсидий из бюджета Калужской области с участием средств федерального бюджета.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из бюджета муниципального образования "Город Калуга", ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования "Город Калуга" на очередной финансовый год и плановый период.
В качестве внебюджетных источников предусматриваются средства, привлеченные инвесторами".
1.8. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
1.9. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на управление экономики города Калуги.

Исполняющий полномочия
Городского Головы города Калуги
К.В.Баранов





Приложение 1
к Постановлению
Городской Управы
города Калуги
от 28 февраля 2014 г. № 67-п

СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№ п/п
Наименование индикатора (показателя)
Ед. измерения
Значение по годам
2012 год (факт)
2013 год (оценка)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Общий объем туристского потока в муниципальное образование "Город Калуга"
тыс. чел.
67,0
73,7
81,07
89,18
98,1
107,91
118,71
130,59
156,71
2
Общий объем инвестиций в коллективные средства размещения
млн. руб.
84,78
620,0
580,0
1050,0
1125,0
70,0
80,0
90,0
100,0
3
Площадь номерного фонда коллективных средств размещения <*>
тыс. кв. м
26,6
38,2
43,2
46,7
52,4
52,4
52,4
52,4
52,4
4
Количество объектов туристской индустрии, оказывающих услуги населению <*>
единиц
348
359
371
384
397
411
424
437
450
5
Количество новых рабочих мест
человек
70
85
130
150
160
170
180
190
200

--------------------------------
<*> Нарастающим итогом.





Приложение 2
к Постановлению
Городской Управы
города Калуги
от 28 февраля 2014 г. № 67-п

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование основного мероприятия
Наименование главного распорядителя средств
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Информационное обеспечение туристической деятельности
1.1
Представление статистической отчетности по основным средствам размещения МО "Город Калуга" в министерство спорта, туризма и молодежной политики Калужской области (площадь номерного фонда, количество койко-мест, инвестиции в основной капитал, численность граждан РФ и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, объем платных услуг)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2. Развитие гостиничного бизнеса и конференц-сервиса
2.1
Создание коллективного средства размещения (отеля высшей категории (5*)

Внебюджетные средства
540000,0
540000,0
-
-
-
-
-
-
2.2
Создание коллективных средств размещения (отелей бизнес-класса (3* - 4*)

Внебюджетные средства
2065000,0
-
1000000,0
1065000,0
-
-
-
-
2.3
Техническое переоснащение и повышение категорийности существующих гостиниц до норм, соответствующих международным стандартам

Внебюджетные средства
490000,0
40000,0
50000,0
60000,0
70000,0
80000,0
90000,0
100000,0
2.4
Создание в городе объектов с современным оборудованием для проведения конференций, деловых встреч, симпозиумов, а также для проведения концертно-выставочных мероприятий

Внебюджетные средства
280000,0
20000,0
20000,0
30000,0
30000,0
40000,0
60000,0
80000,0
3. Благоустройство городских территорий
3.1
Организация мест для парковки транспортных средств

Внебюджетные средства
330000,0
10000,0
20000,0
40000,0
40000,0
60000,0
80000,0
80000,0
4. Создание условий для занятий спортом и организации досуга населения
4.1
Создание современных комплексов для занятия спортом (теннис, гольф-клуб, фитнес-центр, бассейны и др.)

Внебюджетные средства
95000,0
5000,0
5000,0
10000,0
15000,0
20000,0
20000,0
20000,0
4.2
Организация новых досуговых объектов для активного отдыха детей и подростков

Внебюджетные средства
28000,0
2000,0
2000,0
3000,0
4000,0
5000,0
6000,0
6000,0
5. Создание условий для въездного и внутреннего туризма и сопутствующей инфраструктуры
5.1
Размещение в СМИ публикаций о муниципальном образовании "Город Калуга" туристской направленности
Управление экономики города Калуги
Бюджет МО "Город Калуга"
1600,0
100,0
100,0
100,0
250,0
250,0
400,0
400,0
5.2
Участие в ежегодных выставках и ярмарках по туризму, в том числе международных
Управление экономики города Калуги
Бюджет МО "Город Калуга"
1860,0
180,0
180,0
180,0
330,0
330,0
330,0
330,0
5.3
Издание буклета о достопримечательностях МО "Город Калуга"
Управление экономики города Калуги
Бюджет МО "Город Калуга"
1400,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
5.4
Организация и проведение конкурса исследовательских краеведческих работ "Предания старой Калуги"
Управление экономики города Калуги
Бюджет МО "Город Калуга"
840,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
5.5
Реконструкция набережной реки Оки
МКУ "Управление капитального строительства города Калуги"
Итого
1000,0
500,0
500,0
-
-
-
-
-
Бюджет МО "Город Калуги"
1000,0
500,0
500,0
-
-
-
-
-
6. Развитие торговли и общественного питания
6.1
Привлечение инвесторов для создания и организации торгово-развлекательных комплексов на территории города, содействие в реализации проектов

Внебюджетные средства
700000,0
70000,0
80000,0
90000,0
100000,0
110000,0
120000,0
130000,0
6.2
Развитие сети предприятий общественного питания за счет привлечения частных инвестиций

Внебюджетные средства
194000,0
20000,0
23000,0
25000,0
28000,0
30000,0
33000,0
35000,0
Всего по Программе
Итого
4728700,0
708100,0
1201100,0
1323600,0
287900,0
345900,0
410050,0
452050,0
Бюджет МО "Город Калуга"
6700,0
1100,0
1100,0
600,0
900,0
900,0
1050,0
1050,0
Внебюджетные средства
4722000,0
707000,0
1200000,0
1323000,0
287000,0
345000,0
409000,0
451000,0


------------------------------------------------------------------